Lợi nhuận từ bán hàng tăng 20% kéo lợi nhuận sau thuê công ty năm 2008 tăng 11% so năm 2007. Tuy nhiên hàng tồn kho công ty tăng mạnh so với năm 2007.
Công ty cổ phần hóa chất Viêt Trì - VICCO công bố Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 công ty đạt 163,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2007 đạt 166,6 tỷ đồng.
Tuy nhiên do giá vốn hàng bán tăng chậm, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng đạt 36,7 tỷ đồng, tăng hơn 20%.
Kéo lợi nhuận sau thuế cả năm công ty đạt 13,24 tỷ đồng, tăng 11% so năm 2007.
EPS theo công bố của công ty là 3.225,49 đồng/CP.
Năm 2008, dòng tiền cuối kỳ của công ty là 1,2 tỷ đồng, thấp hơn năm 2007. Tuy nhiên dòng tiền thuần từ kinh doanh là hơn 103 tỷ đồng, tăng mạnh so với 3,7 tỷ đồng của năm 2007.
Tại thời điểm ngày 31/12/2008, hàng tồn kho của công ty là 55,7 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với thời điểm 31/12/2007. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của công ty hơn 1 tỷ đồng.
Các khoản nợ phải trả là 99 tỷ đồng, hiện chiếm hơn 60% tổng nguồn vốn công ty. Trong đó, vay ngân hàng là 72 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn.
VICCO đã được chấp thuận nguyên tắc niêm yết 4.438.713 cổ phiếu tại HaSTC, tổng giá trị niêm yết 44.387.130.000 đồng. Thông tin trong báo cáo thường niên năm 2008 mới công bố, cổ phiếu công ty sẽ chính thức niêm yết vào tháng 4/2009.
Ngành nghề kinh doanh: sản xuất xút, axit HCL, clo lỏng, Javen, thuỷ tinh lỏng, phân bón tổng hợp NPK, các chất giặt rửa và các sản phẩm hoá chất có gốc clo...
* Trong năm 2008, Công ty đã tiến hành dự án đầu tư dây chuyền sản xuất Xút bằng công nghệ Membrane, công suất 10.000 tấn/ năm (tăng gấp đôi công suất so với hiện nay).
Dự án vẫn đang được thực hiện đúng tiến độ và tuân thủ đầy đủ các qui định về đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước. Theo kế hoạch thì dự án sẽ đi vào hoạt động trong quí III/2009, dự kiến sẽ vượt tiến độ từ 1 đến 2 tháng.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của dây chuyền mới, đầu năm 2009 Hội đồng quản trị đã quyết định đầu tư tiếp dây chuyền sản xuất phèn lắng nước, công suất 6.000 tấn/ năm, với tổng mức đầu tư là 20.000 đồng, thời gian hoàn thành dự kiến là tháng 10/2009.
Chiến lược đầu tư là đầu tư theo chiều sâu, tập trung nguồn lực dầu tư cho ngành nghề chính, không đầu tư ra ngoài lĩnh vực này, tiến tới thay thế dần và loại bỏ những sản phẩm ít hiệu quả như phân bón, bột giặt.
(Theo CafeF)
Công ty cổ phần hóa chất Viêt Trì - VICCO công bố Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 công ty đạt 163,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2007 đạt 166,6 tỷ đồng.
Tuy nhiên do giá vốn hàng bán tăng chậm, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng đạt 36,7 tỷ đồng, tăng hơn 20%.
Kéo lợi nhuận sau thuế cả năm công ty đạt 13,24 tỷ đồng, tăng 11% so năm 2007.
EPS theo công bố của công ty là 3.225,49 đồng/CP.
Năm 2008, dòng tiền cuối kỳ của công ty là 1,2 tỷ đồng, thấp hơn năm 2007. Tuy nhiên dòng tiền thuần từ kinh doanh là hơn 103 tỷ đồng, tăng mạnh so với 3,7 tỷ đồng của năm 2007.
Tại thời điểm ngày 31/12/2008, hàng tồn kho của công ty là 55,7 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với thời điểm 31/12/2007. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của công ty hơn 1 tỷ đồng.
Các khoản nợ phải trả là 99 tỷ đồng, hiện chiếm hơn 60% tổng nguồn vốn công ty. Trong đó, vay ngân hàng là 72 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn.
VICCO đã được chấp thuận nguyên tắc niêm yết 4.438.713 cổ phiếu tại HaSTC, tổng giá trị niêm yết 44.387.130.000 đồng. Thông tin trong báo cáo thường niên năm 2008 mới công bố, cổ phiếu công ty sẽ chính thức niêm yết vào tháng 4/2009.
Ngành nghề kinh doanh: sản xuất xút, axit HCL, clo lỏng, Javen, thuỷ tinh lỏng, phân bón tổng hợp NPK, các chất giặt rửa và các sản phẩm hoá chất có gốc clo...
* Trong năm 2008, Công ty đã tiến hành dự án đầu tư dây chuyền sản xuất Xút bằng công nghệ Membrane, công suất 10.000 tấn/ năm (tăng gấp đôi công suất so với hiện nay).
Dự án vẫn đang được thực hiện đúng tiến độ và tuân thủ đầy đủ các qui định về đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước. Theo kế hoạch thì dự án sẽ đi vào hoạt động trong quí III/2009, dự kiến sẽ vượt tiến độ từ 1 đến 2 tháng.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của dây chuyền mới, đầu năm 2009 Hội đồng quản trị đã quyết định đầu tư tiếp dây chuyền sản xuất phèn lắng nước, công suất 6.000 tấn/ năm, với tổng mức đầu tư là 20.000 đồng, thời gian hoàn thành dự kiến là tháng 10/2009.
Chiến lược đầu tư là đầu tư theo chiều sâu, tập trung nguồn lực dầu tư cho ngành nghề chính, không đầu tư ra ngoài lĩnh vực này, tiến tới thay thế dần và loại bỏ những sản phẩm ít hiệu quả như phân bón, bột giặt.
(Theo CafeF)
No comments:
Post a Comment